





TVA en dropshipping : tout ce que vous devez savoir
Taxe de dropshipping
Author:
3 mai 2025
Sommaire
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.
La TVA en dropshipping, c'est quoi exactement ? Si vous vendez en ligne, vous avez sûrement entendu parler de la TVA, mais comprendre comment elle fonctionne dans le dropshipping peut vite devenir un casse-tête. Qui doit la payer ? À quel moment faut-il la facturer ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher ?
Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la TVA en dropshipping, en Europe et ailleurs. Vous découvrirez les règles essentielles, comment calculer et déclarer la TVA simplement et surtout les stratégies pour optimiser votre fiscalité sans prise de tête. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans la fiscalité du dropshipping.
Qu'est-ce que la TVA en dropshipping?

Si vous faites du dropshipping, la TVA est un sujet incontournable. C’est une taxe sur la consommation appliquée dans de nombreux pays, notamment en Europe et elle concerne la plupart des transactions commerciales. Pourtant, entre les différences de réglementation d’un pays à l’autre et les obligations parfois floues des e-commerçants, il est facile de s’y perdre.
Concrètement, en tant que dropshipper, la TVA peut intervenir à trois niveaux :
TVA collectée : celle que vous facturez à vos clients sur chaque vente et que vous devez reverser à l’administration fiscale.
TVA payée : celle que vous payez lorsque vous achetez des produits auprès de vos fournisseurs, si ces derniers sont basés dans un pays où elle s’applique.
TVA à l’importation : lorsqu’un produit entre dans un pays, une TVA peut être appliquée à l’importation, à votre charge ou à celle du client final.
Le problème, c’est que selon l’endroit où se trouvent vos clients et votre fournisseur, vos obligations varient. Vous devez donc savoir quand vous êtes concerné, à quel taux et comment bien la gérer pour éviter les erreurs et optimiser votre marge.
Pour une vue complète des règles de TVA en Europe, la Commission Européenne détaille les obligations des e-commerçants en fonction de leur pays et du seuil de vente annuelle applicable.
Qui doit payer la TVA en dropshipping ?
Tout dépend de votre localisation, de vos clients et de votre chiffre d’affaires.
Votre localisation et celle de vos clients :
Si vous vendez à des particuliers dans l’UE et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez facturer la TVA au taux du pays de votre client.
En dessous de ce seuil, vous pouvez appliquer la TVA de votre propre pays. Ce seuil unique de 10 000 € a été mis en place depuis juillet 2021 dans toute l’Union européenne pour simplifier la gestion de la TVA pour les petites entreprises.
Votre statut juridique :
Un auto-entrepreneur en France bénéficie d’une franchise de TVA tant qu’il ne dépasse pas 91 900 € de chiffre d’affaires annuel.
Une société classique doit facturer et déclarer la TVA dès le premier euro.
Le lieu d’expédition des produits :
Si vos produits sont envoyés d’un pays hors UE (comme la Chine), la TVA peut être appliquée à l’importation.
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, même celles de moins de 22 €. Cette mesure a été introduite pour réduire la fraude et garantir une taxation équitable sur les biens importés.

Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé


Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé


Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé


Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé


Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé


Atteindre 1 000 € par jour ou être remboursé

Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Pourquoi bien gérer la TVA est essentiel en dropshipping?
Gérer correctement la TVA, ce n’est pas juste une question de conformité. C’est aussi une manière d’éviter des problèmes et d’optimiser son activité.
Éviter des pénalités fiscales : une mauvaise déclaration de TVA peut entraîner des amendes et des redressements fiscaux.
Éviter des blocages de commandes : si les frais de TVA et de douane ne sont pas anticipés, les colis peuvent être retenus en douane, entraînant des retards et des clients mécontents.
Maximiser ses marges : en récupérant la TVA sur ses achats lorsque c’est possible.
L’OCDE propose un guide détaillé sur la gestion de la TVA et des taxes de consommation pour les entreprises opérant à l’international, avec des explications claires sur les seuils d’imposition et les obligations déclaratives.
Les différents types de taxes en dropshipping

TVA et impôt sur le revenu en dropshipping
En tant que dropshipper, vous devez gérer plusieurs types d’impôts et de taxes. Contrairement à une boutique traditionnelle ou la fiscalité est plus simple, le dropshipping implique des obligations fiscales spécifiques, en fonction du pays où vous êtes enregistré et de celui où se trouvent vos clients.
Les deux principales taxes à prendre en compte sont :
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : appliquée sur les ventes de biens et services dans de nombreux pays, notamment en Europe.
L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés : selon votre statut juridique, vous devez payer un impôt sur les bénéfices de votre activité.
Comment fonctionne la TVA en dropshipping?
La TVA est appliquée sur les ventes de produits selon la localisation du client final. Cela signifie que vous devez :
Facturer la TVA locale si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes annuelles dans l’UE.
Déclarer et reverser la TVA dans chaque pays concerné, sauf si vous utilisez le guichet unique OSS, qui simplifie cette gestion.
Respecter les taux de TVA locaux, qui varient d’un pays à l’autre :
France : 20 %
Allemagne : 19 %
Espagne : 21 %
Si vous vendez hors de l’UE, les règles diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, il n’y a pas de TVA, mais certaines transactions sont soumises à la sales tax, qui est prélevée au niveau des États.
Comment fonctionne l’impôt sur le revenu en dropshipping?
L’impôt sur le revenu dépend de votre statut juridique et de votre pays de résidence.
En auto-entreprise en France, les bénéfices du dropshipping sont soumis au régime micro-fiscal, avec un taux d’imposition forfaitaire d’environ 12,8 % + charges sociales (22 %).
Si vous avez une société (SAS, SARL etc.), vous paierez l’impôt sur les sociétés, dont le taux est généralement de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25 % au-delà (source officielle).
Pour optimiser votre fiscalité, il est important de bien choisir votre statut juridique et de vous renseigner sur les taux d’imposition applicables.
TVA à l’importation et taxes douanières
L’un des aspects les plus délicats du dropshipping est la gestion des taxes à l’importation, notamment si vous faites venir vos produits de pays hors de l’UE, comme la Chine.
Comment fonctionne la TVA à l’importation?
Depuis juillet 2021, toutes les importations dans l’UE sont soumises à la TVA, peu importe leur valeur. Cela signifie que même une commande de 10 € sur AliExpress peut être taxée.
Pour les produits de moins de 150 €, la TVA doit être réglée au moment de l’achat ou par le client à la livraison.
Pour les produits de plus de 150 €, en plus de la TVA, des droits de douane peuvent s’appliquer.
Le système IOSS (Import One Stop Shop) permet de simplifier la déclaration et le paiement de la TVA pour les produits importés sous 150 €.
Les taxes douanières en dropshipping
Les droits de douane dépendent de la valeur du produit et de son pays d’origine. Voici quelques règles générales :
Produits venant de Chine : soumis à des droits de douane à partir de 150 € de valeur.
Produits venant d’un pays de l’UE : pas de droits de douane, mais TVA applicable.
Catégorie du produit : certains articles, comme les appareils électroniques, peuvent avoir des taxes supplémentaires.
Pour savoir exactement combien vous devez payer, vous pouvez utiliser le simulateur officiel des douanes européennes.
Numéro de TVA pour le dropshipping : est-il obligatoire?
Une question revient souvent : faut-il un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
La réponse dépend de votre volume de ventes et du pays où vous vendez.
Cas où un numéro de TVA est obligatoire:
Si vous vendez en Europe et dépassez 10 000 € de chiffre d’affaires annuel, vous devez vous enregistrer pour obtenir un numéro de TVA.
Si vous stockez des produits dans un entrepôt en Europe (ex. : Amazon FBA en Allemagne), vous devez obtenir un numéro de TVA dans ce pays.
Si votre entreprise est basée dans l’UE et que vous vendez à des professionnels, la TVA intra-communautaire peut s’appliquer.
Comment obtenir un numéro de TVA?
L’enregistrement varie selon les pays :
En France, il faut faire une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE).
En Allemagne, l’enregistrement peut être fait via l’Office fédéral des impôts.
Si vous vendez dans plusieurs pays de l’UE, vous pouvez aussi utiliser le guichet unique OSS, qui permet de déclarer la TVA dans un seul État membre.
Récapitulatif des obligations fiscales pour le dropshipping
Type de taxe | Quand s’applique-t-elle ? | Qui la paie ? | Taux |
---|---|---|---|
TVA sur les ventes | Vente à des clients particuliers dans l’UE (si CA > 10 000 €) | Le vendeur | Selon le pays du client (ex : France 20 %, Allemagne 19 %) |
TVA à l’importation | Produit importé d’un pays hors UE | Le vendeur ou le client | Selon le pays de destination |
Droits de douane | Produit de plus de 150 € importé hors UE | Le client ou le vendeur | Variable selon la nature du produit |
Impôt sur le revenu | Bénéfices de l’activité | L’entreprise ou l’auto-entrepreneur | Selon le statut juridique |
Comment gérer et déclarer la TVA en dropshipping

Gérer la TVA peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous pouvez éviter les erreurs et optimiser votre fiscalité sans y passer des heures.
Faut-il déclarer la TVA en dropshipping?
La règle est simple : si vous collectez de la TVA, vous devez la déclarer. Mais tout dépend du pays de votre entreprise et de celui de vos clients.
Vous vendez en France uniquement:
Auto-entrepreneurs : Pas de déclaration de TVA si vous êtes sous le seuil de 91 900 € de chiffre d’affaires.
Sociétés : Vous devez déclarer et reverser la TVA collectée à l’administration fiscale française (voir les obligations ici).
Vous vendez dans l’Union européenne:
En dessous de 10 000 € de ventes/an : Vous appliquez la TVA de votre pays.
Au-delà de 10 000 € : Vous devez facturer la TVA du pays du client et la déclarer via le guichet unique OSS.
Vous vendez hors de l’Union européenne:
La TVA ne s’applique pas aux ventes exportées en dehors de l’UE, mais vous devrez la payer sur vos importations si vous achetez à l’étranger.
Même si vous n’avez pas de TVA à payer, il est parfois obligatoire de faire une déclaration fiscale pour prouver votre statut et éviter les contrôles.
Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Créez votre boutique Shopify pour seulement 1 $ par jour pendant 90 jours


Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.
Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.
Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.
Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.
Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.
Comment déclarer la TVA en dropshipping?
1. Via le guichet unique OSS (One Stop Shop)
Le guichet unique OSS permet aux e-commerçants de déclarer la TVA de tous leurs clients européens en un seul endroit, au lieu de s’enregistrer dans chaque pays.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez sur le portail OSS de votre pays.
Vous déclarez votre chiffre d’affaires et la TVA collectée par pays.
Vous payez en une seule fois à votre administration fiscale, qui se charge de redistribuer aux autres pays de l’UE.
2. Déclaration classique dans chaque pays
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’OSS, vous devez :
Obtenir un numéro de TVA dans chaque pays où vous dépassez le seuil des 10 000 €.
Déclarer la TVA localement selon les obligations fiscales de chaque pays.
Tenir une comptabilité stricte, car chaque administration peut demander des justificatifs.
Cette option est longue et contraignante, c’est pourquoi l’OSS est fortement recommandé pour simplifier la gestion.
Comment payer la TVA collectée?

Une fois la TVA déclarée, il faut la reverser à l’administration fiscale. Selon votre pays, vous aurez des échéances trimestrielles ou mensuelles.
En France : TVA à déclarer et payer chaque mois ou trimestre via votre compte fiscal (voir ici).
Dans l’UE : Si vous utilisez l’OSS, un seul paiement suffit pour tous les pays concernés.
Hors UE : Les règles varient selon les pays. Certains exigent une TVA locale (ex : Royaume-Uni avec la VAT UK), d’autres non.
Attention : Des pénalités s’appliquent en cas de retard. Mieux vaut anticiper ces paiements pour éviter les majorations et blocages.
Outils et astuces pour simplifier la gestion de la TVA

Gérer la TVA peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des outils qui font le travail pour vous.
1. Utiliser un logiciel de comptabilité automatisé
Des plateformes comme QuickBooks, Sage, Xero ou Pennylane permettent de :
Calculer automatiquement la TVA sur chaque transaction.
Générer des déclarations prêtes à l’emploi.
Gérer les paiements et éviter les oublis.
2. Activer la gestion de la TVA sur Shopify et WooCommerce
Si vous vendez via Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, ces plateformes permettent d’activer la TVA automatique en fonction du pays de l’acheteur.
À activer dans les paramètres pour que les taux de TVA soient appliqués sans intervention manuelle.
3. Externaliser la gestion fiscale
Si votre volume de ventes explose, faire appel à un expert-comptable spécialisé en e-commerce peut être une bonne solution. Cela permet :
D’éviter les erreurs.
D’optimiser votre fiscalité.
D’être en conformité avec les lois locales.
Résumé : Comment bien gérer la TVA en dropshipping?
Tâche | Comment faire ? | Outil recommandé |
---|---|---|
Déterminer si vous devez facturer la TVA | Vérifier votre CA et vos destinations de vente | |
Collecter et facturer la TVA | Configurer Shopify/WooCommerce | Shopify/WooCommerce |
Déclarer et reverser la TVA | Utiliser l’OSS ou déclarer dans chaque pays | Guichet unique OSS |
Suivre vos obligations fiscales | Automatiser avec un logiciel de comptabilité | QuickBooks, Xero, Sage |
Anticiper les paiements | Planifier les échéances | Expert-comptable si nécessaire |
Optimiser la TVA en dropshipping et éviter les erreurs courantes

Gérer la TVA en dropshipping, c’est une chose. L’optimiser pour éviter de payer trop ou se retrouver en difficulté, c’en est une autre. Beaucoup de dropshippers perdent de l’argent en raison d’erreurs de déclaration ou d’un manque d’optimisation. Voici comment minimiser votre charge fiscale tout en restant conforme aux lois.
Les erreurs les plus fréquentes en matière de TVA et comment les éviter
Certaines erreurs peuvent coûter cher et entraîner des amendes ou des blocages de commandes. Voici les pièges les plus courants et comment les contourner.
1. Ne pas s’enregistrer à la TVA alors que c’est obligatoire
Beaucoup de dropshippers pensent qu’ils n’ont pas besoin de numéro de TVA s’ils sont basés hors d’Europe ou en dessous du seuil de 10 000 €. Faux.
Si vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes en Europe, vous devez déclarer la TVA dans chaque pays concerné ou utiliser le guichet unique OSS.
2. Appliquer un taux de TVA incorrect
Facturer le mauvais taux de TVA peut entraîner des redressements fiscaux.
Vérifiez les taux en vigueur dans chaque pays de vente et configurez correctement votre boutique Shopify ou WooCommerce pour appliquer la bonne TVA automatiquement.
Un outil comme TaxJar ou Avalara peut vous aider à gérer ces taux de manière dynamique.
3. Ne pas collecter la TVA sur les ventes intra-européennes
Penser que les clients paient la TVA à leur niveau. Faux : c’est au vendeur de la collecter et de la reverser.
Dès que vous dépassez le seuil de 10 000 € de ventes intra-européennes, facturez et déclarez la TVA locale.
4. Oublier la TVA à l’importation
Ne pas anticiper la TVA et les droits de douane lorsque vous importez des produits depuis un pays hors UE.
Solution :
Pour les produits de moins de 150 €, utilisez le système IOSS pour simplifier la TVA .
Pour les produits de plus de 150 €, assurez-vous que votre client est informé des frais à payer à la livraison pour éviter des retours ou des litiges.
5. Ne pas déclarer la TVA même en étant exonéré
Certains pensent que si leur entreprise bénéficie d’une exonération de TVA, ils ne doivent rien déclarer. C’est une erreur administrative majeure.
Même si vous êtes exonéré, une déclaration annuelle est souvent obligatoire pour prouver votre statut. Renseignez-vous auprès de votre administration fiscale (exemple pour la France).
Stratégies pour réduire légalement votre TVA et maximiser vos profits

Il existe plusieurs méthodes pour optimiser votre TVA de manière 100 % légale.
1. Utiliser le statut de l'auto-entreprise au début
Si vous lancez votre boutique en dropshipping, commencer en auto-entreprise peut être avantageux car vous bénéficiez d’une franchise de TVA jusqu’à 91 900 € de CA. Cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients en France.
Dès que vous dépassez ce seuil, vous devez facturer et déclarer la TVA.
2. S’approvisionner auprès de fournisseurs européens
Acheter vos produits directement en Europe permet de réduire la TVA à l’importation et d’éviter les blocages en douane.
Fournisseurs européens = Pas de TVA à l’importation.
Livraison plus rapide et moins de frais cachés pour vos clients.
Si vous travaillez avec AliExpress ou Alibaba, privilégiez les vendeurs qui ont un entrepôt en Europe pour bénéficier de ces avantages.
3. Activer la TVA automatique sur Shopify et WooCommerce
Utilisez les paramètres de TVA intégrés sur votre boutique pour appliquer les taux corrects selon la localisation du client. Cela permet d’éviter les erreurs manuelles et de simplifier vos déclarations fiscales.
4. Déduire la TVA sur vos dépenses professionnelles
Si vous avez une société assujettie à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels (publicité Facebook Ads, abonnement SaaS, matériel informatique etc.).
Comment faire ?
Gardez toutes vos factures avec mention de la TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Optimisez votre trésorerie en réduisant la TVA à payer.

Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants



Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants



Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants



Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants



Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants



Découvrez Minea, la plateforme pour trouver des produits gagnants


Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Conclusion
La TVA en dropshipping peut sembler complexe, mais avec une bonne organisation et les bons outils, elle devient une simple formalité.
Ce qu’il faut retenir :
Si vous dépassez 10 000 € de ventes en Europe, vous devez facturer et déclarer la TVA locale.
Utiliser le guichet unique OSS simplifie la gestion fiscale.
Évitez les erreurs courantes comme l’oubli de TVA à l’importation ou l’application d’un mauvais taux.
Optimisez votre fiscalité en déduisant la TVA sur vos achats professionnels.
Automatisez la gestion avec des outils comme TaxJar, Quaderno ou Shopify Tax.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous sécurisez votre activité et optimisez vos marges tout en restant conforme aux lois fiscales.
FAQ
Ai-je besoin d’un numéro de TVA pour faire du dropshipping?
Oui, si vous vendez en Europe et que votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA selon le pays de votre client. Si vous êtes en France, vous pouvez faire la demande auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
Comment savoir si je dois facturer la TVA à mes clients?
Si vous vendez en France uniquement, vous devez appliquer la TVA si vous n’êtes pas sous le régime de la micro-entreprise (franchise en base de TVA).
Si vous vendez dans l’Union européenne, vous devez facturer la TVA locale si votre chiffre d’affaires dépasse 10 000 € par an pour des ventes intra-européennes.
Si vous vendez hors de l’UE, vos ventes sont généralement exonérées de TVA, mais votre client peut devoir payer des taxes à l’importation.
Qu’est-ce que le guichet unique OSS et comment l’utiliser?
Le One Stop Shop (OSS) est un système qui simplifie la déclaration et le paiement de la TVA dans l’UE. Il permet aux e-commerçants de déclarer et payer la TVA collectée en un seul endroit, plutôt que de s’enregistrer dans chaque pays où ils vendent. Vous pouvez vous inscrire sur le portail fiscal de votre pays.
Comment récupérer la TVA sur mes achats en dropshipping?
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, y compris les publicités Facebook, les abonnements SaaS ou même certains frais de fournisseurs européens.
Pour cela :
Assurez-vous que vos factures comportent une mention de TVA.
Déclarez ces dépenses dans votre déclaration de TVA.
Consultez votre comptable pour optimiser ces déductions fiscales.
Dois-je payer la TVA sur les produits que j’importe?
Oui, depuis juillet 2021, tous les produits importés dans l’Union européenne sont soumis à la TVA.
Pour les commandes de moins de 150 €, vous pouvez utiliser le système IOSS pour payer la TVA à l’avance et éviter que votre client ne la règle à la livraison.
Pour les commandes de plus de 150 €, votre client devra payer la TVA et les éventuels droits de douane à l’arrivée du colis.
Comment éviter de payer trop de TVA en dropshipping?
Achetez chez des fournisseurs européens pour éviter la TVA à l’importation.
Déduisez la TVA sur vos dépenses professionnelles (pubs, logiciels, services).
Utilisez des outils comme TaxJar ou Quaderno pour automatiser la gestion de la TVA.
Vérifiez régulièrement les taux de TVA appliqués pour éviter des erreurs de facturation.
Article similaires


Lancer des produits gagnants en 3 clics
Découvrez les produits gagnants à vendre aujourd'hui.
Nos Adspy Gratuits


Lancer des produits gagnants en 3 clics
Découvrez les produits gagnants à vendre aujourd'hui.
Nos Adspy Gratuits


Lancer des produits gagnants en 3 clics
Découvrez les produits gagnants à vendre aujourd'hui.
Nos Adspy Gratuits

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025

Découvrez :
En savoir plus :
Minea © 2025